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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5532 Data de lançamento: 25/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CADERNO 96 FLS GRANDE - 6,00 12,00
1.00 CADERNO 200 FLS GRANDE - 12,73 12,73
50.00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL - 0,67 33,50
25.00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA - 0,78 19,50
3.00 CORRETIVO 18 ML - 3,30 9,90
2.00 GRAMPO GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX. 5.000UN - 9,00 18,00
4.00 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS POST IT 38mmx50mm, pc. com 4 blocos,com 100 fl. cada - 7,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2021 CADERNO 96 FLS GRANDE - CADERNO 200 FLS GRANDE - CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL - CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA - CORRETIVO 18 ML - GRAMPO GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX. 5.000UN - BLOCO DE NOTAS ADESIVAS POST IT 38mmx50mm, pc. com 4 blocos,com 100 fl. cada - 133,63
13/12/2021 Empenho indevido conforme memorando interno 054/2021. -133,63
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.