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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: I B P COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7533 Data de lançamento: 10/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 (quantidade mínima: 01) - 4,60 207,00
15.00 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 (quantidade mínima: 01) - 8,65 129,75
1.00 TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) - -Auxílio materiais para Sr Adriano Souza. 178,40 178,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2021 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 (quantidade mínima: 01) - CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 (quantidade mínima: 01) - TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) - -Auxílio materiais para Sr Adriano Souza. 515,15
22/11/2021 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL 515,15
26/11/2021 Pagamento de Empenho 7533/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 515,15
TOTAL 515,15 515,15 515,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.