Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: I B P COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7573 |
Data de lançamento: |
11/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01) -
Para EMEI Vó Justina Rossato. |
134,55 |
269,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2021 |
AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01) -
Para EMEI Vó Justina Rossato. |
269,10 |
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18/11/2021 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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269,10 |
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29/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01) -
Para EMEI Vó Justina Rossato.. |
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269,10 |
TOTAL |
269,10 |
269,10 |
269,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.