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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1000 Data de lançamento: 04/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FITA ISOLANTE - 12,90 38,70
10.00 CONECTOR 1 PARAFUSO - 25,90 259,00
190.00 FIO INSTALÇAO 1,5MM - 2,99 568,10
10.00 BRAÇO GRANDE CURVO 2M - 269,00 2.690,00
10.00 PARAFUSO MÉDIO - 0,90 9,00
2.00 ARUELA LISA 1/4 ESPECIAL - 3,90 7,80
5.00 FIO ELÉTRICO 6MM - Matériais elétricos para área industrial. 9,90 49,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2022 FITA ISOLANTE - CONECTOR 1 PARAFUSO - FIO INSTALÇAO 1,5MM - BRAÇO GRANDE CURVO 2M - PARAFUSO MÉDIO - ARUELA LISA 1/4 ESPECIAL - FIO ELÉTRICO 6MM - Matériais elétricos para área industrial. 3.622,10
14/02/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 3.622,10
15/02/2022 Pagamento de Empenho 1000/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.622,10
TOTAL 3.622,10 3.622,10 3.622,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.