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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1239 Data de lançamento: 18/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 palheta limpador de prabrisa - 100,00 200,00
2.00 Adesivo veda junta - 25,00 50,00
4.00 Bucha - 35,00 140,00
4.00 BUCHA DE ESTABILIZADOR TRASEIRO - 35,00 140,00
6.00 Bucha de jumelo - 60,00 360,00
4.00 Bucha ponta estabilizador - 25,00 100,00
2.00 LONAS DE FREIO - 250,00 500,00
2.00 Pivo do munhão inferior - 355,00 710,00
2.00 Pivo munhão superior - 245,00 490,00
140.00 Rebite ferro semi-tubular - Peças para micro 109. 0,50 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2022 palheta limpador de prabrisa - Adesivo veda junta - Bucha - BUCHA DE ESTABILIZADOR TRASEIRO - Bucha de jumelo - Bucha ponta estabilizador - LONAS DE FREIO - Pivo do munhão inferior - Pivo munhão superior - Rebite ferro semi-tubular - Peças para micro 109. 2.760,00
22/02/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 2.760,00
23/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.760,00
TOTAL 2.760,00 2.760,00 2.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.