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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1559 Data de lançamento: 23/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADAPTADOR - 7,80 7,80
2.00 Botina para Serviço - 83,90 167,80
20.00 BUCHA NYLON - 0,25 5,00
10.00 BUCHA NYLON C/ ANEL - 3,90 39,00
3.00 Extensão ELASTICO - 8,45 25,35
2.00 FITA PRATA - 19,50 39,00
10.00 GANCHO P/ BUCHA - 0,85 8,50
1.00 Garrafa termica 5 LT - 58,60 58,60
1.00 KIT CINTA CATRACA - 224,80 224,80
1.00 MARRETA OITAVADA 1,5KG - 81,40 81,40
1.00 MARRETA OITAVADA - 64,20 64,20
1.00 ÓCULOS - 16,80 16,80
1.00 OCULOS DE SEG. INCOLOR - 18,80 18,80
3.00 PLUGUE FEMEA - 4,75 14,25
4.00 Plug MACHO - 4,90 19,60
10.00 ABRAÇADEIRA - 1,95 19,50
15.00 ARRUELA CHAPEADOR - 0,70 10,50
50.00 ARRUELA LISA 1/4 - 0,18 9,00
45.00 ARRUELA LISA 3X8 - 0,35 15,75
12.00 BUCHA FIX PVC - 0,55 6,60
1.00 Cabo Picareta - 5,60 5,60
2.00 DISCO DE CORTE - 7,60 15,20
10.00 DISCO CORTE 180 X 1.6 X 22 - 13,60 136,00
39.00 ESCAPULA BICROM - 0,25 9,75
1.00 FITA CREPE - 6,95 6,95
1.00 FITA ISOLANTE - 11,50 11,50
4.00 FIXADOR PORTA PISO - 9,95 39,80
1.00 FUNIL DE ELASTICO - 4,40 4,40
40.00 GANCHO BICROM MAD - 0,90 36,00
1.00 LUVA MULTITATO M8 - 8,90 8,90
1.00 LUVA MULTITATO M8 PT P7 - 8,80 8,80
5.00 PARAFUSO SEXT 8.8 - 6,84 34,20
50.00 PARAFUSO 6X30MM - 0,95 47,50
25.00 PARAFUSO 6 X40 - 1,60 40,00
15.00 PORCA SEXT 6MM - 0,18 2,70
50.00 PORCA SEXT AUT TRAV 6 MM - 0,38 19,00
2.00 Trincha Madeira - Materiais de expediente oficina, funcionários serviços gerais. 10,20 20,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2022 ADAPTADOR - Botina para Serviço - BUCHA NYLON - BUCHA NYLON C/ ANEL - Extensão ELASTICO - FITA PRATA - GANCHO P/ BUCHA - Garrafa termica 5 LT - KIT CINTA CATRACA - MARRETA OITAVADA 1,5KG - MARRETA OITAVADA - ÓCULOS - OCULOS DE SEG. INCOLOR - PLUGUE FEMEA - Plug MACHO - ABRAÇADEIRA - ARRUELA CHAPEADOR - ARRUELA LISA 1/4 - ARRUELA LISA 3X8 - BUCHA FIX PVC - Cabo Picareta - DISCO DE CORTE - DISCO CORTE 180 X 1.6 X 22 - ESCAPULA BICROM - FITA CREPE - FITA ISOLANTE - FIXADOR PORTA PISO - FUNIL DE ELASTICO - GANCHO BICROM MAD - LUVA MULTITATO M8 - LUVA MULTITATO M8 PT P7 - PARAFUSO SEXT 8.8 - PARAFUSO 6X30MM - PARAFUSO 6 X40 - PORCA SEXT 6MM - PORCA SEXT AUT TRAV 6 MM - Trincha Madeira - Materiais de expediente oficina, funcionários serviços gerais. 1.298,95
18/04/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.298,95
26/04/2022 Pagamento de Empenho 1559/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.298,95
TOTAL 1.298,95 1.298,95 1.298,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.