Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1564 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABO PARALELO 2X2,5 - |
7,10 |
7,10 |
3.00 |
PINO FEMEA - |
2,12 |
6,35 |
3.00 |
PINO MACHO 2 P 10 A - |
1,35 |
4,05 |
1.00 |
DISCO CORTE TURBO - |
35,41 |
35,41 |
1.00 |
ÓCULOS INCOLOR -
Para o parque de máquinas. |
8,49 |
8,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2022 |
CABO PARALELO 2X2,5 - PINO FEMEA - PINO MACHO 2 P 10 A - DISCO CORTE TURBO - ÓCULOS INCOLOR -
Para o parque de máquinas. |
61,40 |
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21/10/2022 |
estornos cfe memorando interno |
-61,40 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.