O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1609 Data de lançamento: 25/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 GUIA ADM MB 352 - 20,93 125,58
6.00 GUIA ESC MB 352 - 20,02 120,12
6.00 VÁLVULA ESC MB 352 - 43,36 260,16
6.00 VÁLVULA ADM MB 352 - 39,01 234,06
6.00 SEDE ADM MB 352 + 010 - 17,56 105,36
6.00 SEDE ADM MB 352 A +0,10 - 18,00 108,00
12.00 CALÇO MOLA VAL MB 352/366 - 21,60 259,20
12.00 MOLA ADM/ESC OM 314 352 355 366 - 24,56 294,72
6.00 BUCHA BIELA MB352/366 EXT +0,20 - 42,12 252,72
1.00 BUCHA COMANDO MB 352/366 0,50 - 205,16 205,16
1.00 PIVO CAPA MANCAL - 68,36 68,36
1.00 VÁLVULA ALIVIO MB - 172,56 172,56
6.00 CAMISA MB - 144,25 865,50
1.00 JOGO ANEL MB352 - 1.238,74 1.238,74
1.00 BRONZINA MANCAL MOTOR - 1.056,84 1.056,84
1.00 BRONZINA BIELA - 594,80 594,80
1.00 JOGO DE JUNTA - Para carregadeira 16. 505,23 505,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2022 GUIA ADM MB 352 - GUIA ESC MB 352 - VÁLVULA ESC MB 352 - VÁLVULA ADM MB 352 - SEDE ADM MB 352 + 010 - SEDE ADM MB 352 A +0,10 - CALÇO MOLA VAL MB 352/366 - MOLA ADM/ESC OM 314 352 355 366 - BUCHA BIELA MB352/366 EXT +0,20 - BUCHA COMANDO MB 352/366 0,50 - PIVO CAPA MANCAL - VÁLVULA ALIVIO MB - CAMISA MB - JOGO ANEL MB352 - BRONZINA MANCAL MOTOR - BRONZINA BIELA - JOGO DE JUNTA - Para carregadeira 16. 6.467,11
08/03/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 6.467,11
11/03/2022 Pagamento de Empenho 1609/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.467,11
TOTAL 6.467,11 6.467,11 6.467,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.