Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1609 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
GUIA ADM MB 352 - |
20,93 |
125,58 |
6.00 |
GUIA ESC MB 352 - |
20,02 |
120,12 |
6.00 |
VÁLVULA ESC MB 352 - |
43,36 |
260,16 |
6.00 |
VÁLVULA ADM MB 352 - |
39,01 |
234,06 |
6.00 |
SEDE ADM MB 352 + 010 - |
17,56 |
105,36 |
6.00 |
SEDE ADM MB 352 A +0,10 - |
18,00 |
108,00 |
12.00 |
CALÇO MOLA VAL MB 352/366 - |
21,60 |
259,20 |
12.00 |
MOLA ADM/ESC OM 314 352 355 366 - |
24,56 |
294,72 |
6.00 |
BUCHA BIELA MB352/366 EXT +0,20 - |
42,12 |
252,72 |
1.00 |
BUCHA COMANDO MB 352/366 0,50 - |
205,16 |
205,16 |
1.00 |
PIVO CAPA MANCAL - |
68,36 |
68,36 |
1.00 |
VÁLVULA ALIVIO MB - |
172,56 |
172,56 |
6.00 |
CAMISA MB - |
144,25 |
865,50 |
1.00 |
JOGO ANEL MB352 - |
1.238,74 |
1.238,74 |
1.00 |
BRONZINA MANCAL MOTOR - |
1.056,84 |
1.056,84 |
1.00 |
BRONZINA BIELA - |
594,80 |
594,80 |
1.00 |
JOGO DE JUNTA -
Para carregadeira 16. |
505,23 |
505,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2022 |
GUIA ADM MB 352 - GUIA ESC MB 352 - VÁLVULA ESC MB 352 - VÁLVULA ADM MB 352 - SEDE ADM MB 352 + 010 - SEDE ADM MB 352 A +0,10 - CALÇO MOLA VAL MB 352/366 - MOLA ADM/ESC OM 314 352 355 366 - BUCHA BIELA MB352/366 EXT +0,20 - BUCHA COMANDO MB 352/366 0,50 - PIVO CAPA MANCAL - VÁLVULA ALIVIO MB - CAMISA MB - JOGO ANEL MB352 - BRONZINA MANCAL MOTOR - BRONZINA BIELA - JOGO DE JUNTA -
Para carregadeira 16. |
6.467,11 |
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08/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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6.467,11 |
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11/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1609/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.467,11 |
TOTAL |
6.467,11 |
6.467,11 |
6.467,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.