Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1634 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
recarga de gás - |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
Nitrogênio - |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
SOLDA - |
200,00 |
200,00 |
3.00 |
ADITIVO -
Para caçamba 88. |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
recarga de gás - Nitrogênio - OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - SOLDA - ADITIVO -
Para caçamba 88. |
780,00 |
|
|
08/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
780,00 |
|
11/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1634/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.