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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1634 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 recarga de gás - 250,00 250,00
1.00 Nitrogênio - 100,00 100,00
1.00 OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - 80,00 80,00
1.00 SOLDA - 200,00 200,00
3.00 ADITIVO - Para caçamba 88. 50,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 recarga de gás - Nitrogênio - OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - SOLDA - ADITIVO - Para caçamba 88. 780,00
08/03/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 780,00
11/03/2022 Pagamento de Empenho 1634/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.