Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ELISABETE RAMOS LISBOA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1639 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
ALMOÇO FUNCIONÁRIOS SANTA CLARA, SUTIL, PORTÃO, ESQUINA GAÚCHA - |
25,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
ALMOÇO FUNCIONÁRIOS SANTA CLARA, SUTIL, PORTÃO, ESQUINA GAÚCHA - |
1.000,00 |
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21/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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999,97 |
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21/03/2022 |
EMPENHADO A MAIOR. |
-0,03 |
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23/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: ALMOÇO FUNCIONÁRIOS SANTA CLARA, SUTIL, PORTÃO, ESQUINA GAÚCHA -. |
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999,97 |
TOTAL |
999,97 |
999,97 |
999,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.