Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
ABRAÇADEIRA DE NAYLON 3,6X300 - |
0,59 |
59,00 |
1.00 |
ADAPTADOR 3X1 - |
7,80 |
7,80 |
6.00 |
BUCHA NYLON - |
0,25 |
1,50 |
35.00 |
CORDA PP 3,0MM BRANCA - |
0,68 |
23,80 |
1.00 |
ENGATE RÁPIDO 1/2 - |
5,95 |
5,95 |
1.00 |
Fita zebrada 7cm - |
32,65 |
32,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
ABRAÇADEIRA DE NAYLON 3,6X300 - ADAPTADOR 3X1 - BUCHA NYLON - CORDA PP 3,0MM BRANCA - ENGATE RÁPIDO 1/2 - Fita zebrada 7cm - |
130,70 |
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25/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/097; |
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130,70 |
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28/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1648/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,70 |
TOTAL |
130,70 |
130,70 |
130,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.