Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1750 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CAL PINTURA - |
11,00 |
110,00 |
3.00 |
BROXA RETANGULAR 15cm - |
8,00 |
24,00 |
2.00 |
BALDE PLÁSTICO 15 LTS -
Para o parque municipal de rodeios. |
18,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2022 |
CAL PINTURA - BROXA RETANGULAR 15cm - BALDE PLÁSTICO 15 LTS -
Para o parque municipal de rodeios. |
170,00 |
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11/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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170,00 |
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14/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1750/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.