Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNO BARBOSA FERREIRA 03856897054 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1760 |
Data de lançamento: |
08/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARREGADOR E PILHA - |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
CABO COM SAÍDA P2/P10 -
Para o centro de cultura e eventos. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2022 |
CARREGADOR E PILHA - CABO COM SAÍDA P2/P10 -
Para o centro de cultura e eventos. |
150,00 |
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08/09/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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150,00 |
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13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.