Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1826 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CABO PP 500V 2X1,5MM - |
10,90 |
109,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE - |
12,54 |
12,54 |
1.00 |
PINO FEMEA - |
6,36 |
6,36 |
1.00 |
PINO MACHO 2 P 10 A - |
4,06 |
4,06 |
1.00 |
Registro PLAST PRESSÃO 25MM - |
13,96 |
13,96 |
1.00 |
Alicate -
Para o parque de máquinas. |
40,42 |
40,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2022 |
CABO PP 500V 2X1,5MM - FITA ISOLANTE - PINO FEMEA - PINO MACHO 2 P 10 A - Registro PLAST PRESSÃO 25MM - Alicate -
Para o parque de máquinas. |
186,34 |
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30/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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186,34 |
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04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1826/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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186,34 |
TOTAL |
186,34 |
186,34 |
186,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.