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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 1826 Data de lançamento: 09/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CABO PP 500V 2X1,5MM - 10,90 109,00
1.00 FITA ISOLANTE - 12,54 12,54
1.00 PINO FEMEA - 6,36 6,36
1.00 PINO MACHO 2 P 10 A - 4,06 4,06
1.00 Registro PLAST PRESSÃO 25MM - 13,96 13,96
1.00 Alicate - Para o parque de máquinas. 40,42 40,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2022 CABO PP 500V 2X1,5MM - FITA ISOLANTE - PINO FEMEA - PINO MACHO 2 P 10 A - Registro PLAST PRESSÃO 25MM - Alicate - Para o parque de máquinas. 186,34
30/03/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 186,34
04/04/2022 Pagamento de Empenho 1826/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 186,34
TOTAL 186,34 186,34 186,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.