Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1848 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Protetor - |
23,40 |
23,40 |
1.00 |
SERRA - |
96,90 |
96,90 |
1.00 |
SILICONE - |
31,90 |
31,90 |
3.00 |
TRENA - |
40,80 |
122,40 |
1.00 |
VASSOURÕES GARIS -
Para parque municipal de rodeios. |
39,95 |
39,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2022 |
Protetor - SERRA - SILICONE - TRENA - VASSOURÕES GARIS -
Para parque municipal de rodeios. |
314,55 |
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24/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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314,55 |
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28/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1848/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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314,55 |
TOTAL |
314,55 |
314,55 |
314,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.