Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1994 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ÁGUA SANITÁRIA - |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
DETERGENTE PROFISSIONAL -
Material de limpeza para o CRAS. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2022 |
ÁGUA SANITÁRIA - DETERGENTE PROFISSIONAL -
Material de limpeza para o CRAS. |
45,00 |
|
|
22/03/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
45,00 |
|
25/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: ÁGUA SANITÁRIA -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: DETERGENTE PROFISSIONAL -
Material de limpeza para o CRAS.. |
|
|
45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.