Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2012 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lampada LED 30 w - |
48,84 |
48,84 |
2.00 |
LUVA PVC 1 POL - |
2,04 |
4,08 |
1.00 |
LUVA DE CORRER 32 - |
81,64 |
81,64 |
1.00 |
LUVA SD 40MM - |
6,65 |
6,65 |
10.00 |
alusinco - |
67,35 |
673,50 |
1.00 |
HASTE 1/4 - |
17,55 |
17,55 |
1.00 |
PORCA SEXTAVADA 5/8X4NC 5.8 -
Para sub prefeitura. |
1,50 |
1,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2022 |
Lampada LED 30 w - LUVA PVC 1 POL - LUVA DE CORRER 32 - LUVA SD 40MM - alusinco - HASTE 1/4 - PORCA SEXTAVADA 5/8X4NC 5.8 -
Para sub prefeitura. |
833,76 |
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30/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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833,75 |
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30/03/2022 |
ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-0,01 |
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04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2012/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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833,75 |
TOTAL |
833,75 |
833,75 |
833,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.