MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. Complemento de empenho 2025/2022.
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. Complemento de empenho 2025/2022.
5,00
22/03/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
5,00
22/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. Complemento de empenho 2025/2022..
5,00
TOTAL
5,00
5,00
5,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.