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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2515 Data de lançamento: 29/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOELHO DE ESGOTO 100MM - 12,44 12,44
1.00 LUVA PVC LUVA 100X50 - LUVA 100X50 16,12 16,12
1.00 LUVA PVC LUVA 50X40 - LUVA 50X40 5,46 5,46
1.00 TE ESGOTO TE 100 - TE 100 39,53 39,53
2.00 JOELHO ESGOTO JOELHO 50 - JOELHO 50 12,14 24,28
1.00 TE ESGOTO TE 100X50 - TE 100X50 40,96 40,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2022 JOELHO DE ESGOTO 100MM - LUVA PVC LUVA 100X50 - LUVA 100X50 LUVA PVC LUVA 50X40 - LUVA 50X40 TE ESGOTO TE 100 - TE 100 JOELHO ESGOTO JOELHO 50 - JOELHO 50 TE ESGOTO TE 100X50 - TE 100X50 138,79
05/05/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL 138,79
06/05/2022 Pagamento de Empenho 2515/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 138,79
TOTAL 138,79 138,79 138,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.