Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PEçAS E SERVIçOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2589 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPORTE - |
1.494,00 |
1.494,00 |
8.00 |
PARAFUSO - |
24,00 |
192,00 |
8.00 |
ARRUELA PRESSÃO - |
1,32 |
10,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2022 |
SUPORTE - PARAFUSO - ARRUELA PRESSÃO - |
1.696,56 |
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31/03/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.696,56 |
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04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2589/2022 - REF. MARÇO/2022
G R Tratores Comercio de Peças e Serviços LTDA - 28271 |
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1.696,56 |
TOTAL |
1.696,56 |
1.696,56 |
1.696,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.