Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2601 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cabo elétrico 6mm - |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
Protetor DE CABO - DE CABO |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
ROLAMENTO - |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
ESTATOR - |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
ESCOVA DE CARVÃO - DE CARVÃO |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
ROLAMENTO - |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
ROLAMENTO 607 - 607 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2022 |
Cabo elétrico 6mm - Protetor DE CABO - DE CABO ROLAMENTO - ESTATOR - ESCOVA DE CARVÃO - DE CARVÃO ROLAMENTO - ROLAMENTO 607 - 607 |
263,00 |
|
|
07/04/2022 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
263,00 |
|
19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2022 - REF. ABRIL/2022
Vinicius Wottrich - 24573 |
|
|
263,00 |
TOTAL |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.