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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2678 Data de lançamento: 04/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PILHAS (PACOTE) - (PACOTE) 23,40 23,40
1.00 CANETA AZUL - 3,50 3,50
1.00 PILHA BATERIA LITIO - 14,95 14,95
1.00 PILHA AA4 - 11,55 11,55
1.00 COLA BRANCA 35 G - 19,90 19,90
2.00 PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS - 20,00 40,00
2.00 PINCEL P/ QUADRO BRANCO - 11,50 23,00
1.00 apagador de quadro branco - 7,95 7,95
1.00 LIVRO PONTO - 12,95 12,95
1.00 LIVRO ATA - 14,95 14,95
13.00 Papel celofane - 1,80 23,40
23.00 Fita Mimosa - 0,30 6,90
10.00 PASTA A-Z LARGA - 13,95 139,50
1.00 PILHA AA4 - 13,10 13,10
1.00 PILHA AAA C/4 (PACOTE) - (PACOTE) 34,65 34,65
1.00 ESTILHETE PEQUENO (LAMINA) - (LAMINA) 7,55 7,55
3.00 CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 MM AZUL - 6,55 19,65
1.00 Pen Drive 16 GB - Para setor de comunicação e centro adm. 39,95 39,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2022 PILHAS (PACOTE) - (PACOTE) CANETA AZUL - PILHA BATERIA LITIO - PILHA AA4 - COLA BRANCA 35 G - PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS - PINCEL P/ QUADRO BRANCO - apagador de quadro branco - LIVRO PONTO - LIVRO ATA - Papel celofane - Fita Mimosa - PASTA A-Z LARGA - PILHA AA4 - PILHA AAA C/4 (PACOTE) - (PACOTE) ESTILHETE PEQUENO (LAMINA) - (LAMINA) CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 MM AZUL - Pen Drive 16 GB - Para setor de comunicação e centro adm. 456,85
11/05/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 456,85
18/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2678/2022 - REF. MAIO/2022 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 456,85
TOTAL 456,85 456,85 456,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.