Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2855 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
33.00 |
Crachá - |
10,36 |
341,75 |
20.00 |
Cordão Personalizado -
Crachás para funcionários. |
3,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2022 |
Crachá - Cordão Personalizado -
Crachás para funcionários. |
401,75 |
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22/12/2022 |
Estorno de empenho memorando interno da administração e memorando interno 112/2022. |
-401,75 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.