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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JAISON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3114 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.20 ENDRO, embalagem de 10 gr 146,66 29,33
0.20 ERVA-DOCE seca, embalagem de 10 gr 148,66 29,73
20.00 FRANGO, PEITO DE FRANGO sem osso, congelada e inspecionada (embalagem de 2 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo. 19,55 391,00
288.00 LEITE, integral UHT (longa vida), embalagem de 1 litro 5,89 1.696,32
24.00 OVOS, vermelhos, bandejas de 12 ovos 8,20 196,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 ENDRO, embalagem de 10 gr ERVA-DOCE seca, embalagem de 10 gr FRANGO, PEITO DE FRANGO sem osso, congelada e inspecionada (embalagem de 2 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo. LEITE, integral UHT (longa vida), embalagem de 1 litro OVOS, vermelhos, bandejas de 12 ovos 2.343,18
27/04/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 2.343,18
27/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2022 - REF. ABRIL/2022 JAISON DO AMARAL - 27926 2.343,18
TOTAL 2.343,18 2.343,18 2.343,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.