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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 328 Data de lançamento: 20/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Valor referente a serviços de internet relativos ao exercícios de 2022. 379,80 4.557,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2022 Valor referente a serviços de internet relativos ao exercícios de 2022. 4.557,60
10/02/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
10/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a serviços de internet relativos ao exercícios de 2022.. 379,80
09/03/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
10/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a serviços de internet relativos ao exercícios de 2022.. 379,80
06/04/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2022 - REF. ABRIL/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 379,80
10/05/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
10/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2022 - REF. MAIO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 379,80
07/06/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
07/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2022 - REF. JUNHO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 379,80
06/07/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
07/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2022 - REF. JULHO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 379,80
09/08/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
10/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2022 - REF. AGOSTO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 379,80
05/09/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
06/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2022 - REF. SETEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 379,80
07/10/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2022 - REF. OUTUBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 379,80
07/11/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
08/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 379,80
06/12/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
07/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 379,80
22/12/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,80
23/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 379,80
TOTAL 4.557,60 4.557,60 4.557,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.