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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 337 Data de lançamento: 20/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Valor referente a Tarifa de energia elétrica relativo ao exercício 2022. 12.500,00 150.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2022 Valor referente a Tarifa de energia elétrica relativo ao exercício 2022. 150.000,00
09/02/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 10.824,17
10/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a Tarifa de energia elétrica relativo ao exercício 2022.. 10.824,17
09/03/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 10.080,51
10/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a Tarifa de energia elétrica relativo ao exercício 2022.. 10.080,51
06/04/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 10.738,04
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2022 - REF. ABRIL/2022 Rio Grande Energia Sa - 1381 10.738,04
09/05/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 7.791,40
10/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2022 - REF. MAIO/2022 Rio Grande Energia Sa - 1381 7.791,40
07/06/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 7.223,80
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2022 - REF. JUNHO/2022 Rio Grande Energia Sa - 1381 7.223,80
06/07/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 10.310,80
07/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2022 - REF. JULHO/2022 Rio Grande Energia Sa - 1381 10.310,80
09/08/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 6.356,66
10/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2022 - REF. AGOSTO/2022 Rio Grande Energia Sa - 1381 6.356,66
05/09/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 7.321,09
06/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2022 - REF. SETEMBRO/2022 Rio Grande Energia Sa - 1381 7.321,09
07/10/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 6.740,44
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2022 - REF. OUTUBRO/2022 Rio Grande Energia Sa - 1381 6.740,44
24/10/2022 Valor liquidado a maior. -270,00
24/10/2022 Valor liquidado a maior. -270,00
07/11/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 6.309,90
09/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 Rio Grande Energia Sa - 1381 6.309,90
06/12/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 5.993,00
07/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Rio Grande Energia Sa - 1381 5.993,00
28/12/2022 Empenho por estimativa a maior. -52.664,80
29/12/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 7.915,39
29/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Rio Grande Energia Sa - 1381 7.915,39
TOTAL 97.335,20 97.335,20 97.335,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.