FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.05.2022
0,00
7.771,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.05.2022
7.771,59
04/05/2022
Valor referente a férias e rescisão de contrato de maio de 2022.
7.771,59
04/05/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos
81,60
04/05/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos
734,41
04/05/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos
1.043,42
05/05/2022
Pagamento de Empenho 3525/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.912,16
TOTAL
7.771,59
7.771,59
7.771,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
04/05/2022
81,60
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
04/05/2022
734,41
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE