FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.05.2022
0,00
802,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.05.2022
802,86
04/05/2022
Valor referente a férias e rescisão de contrato de maio de 2022.
802,86
04/05/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios
60,21
05/05/2022
Pagamento de Empenho 3530/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
742,65
TOTAL
802,86
802,86
802,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.