Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3662 |
Data de lançamento: |
06/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FITA ISOLANTE |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10 MT - 18X10 MT |
3,00 |
3,00 |
4.00 |
FERROLHO FIO REDONDO 2 1/2 |
4,50 |
18,00 |
1.00 |
CORDÃO PARALELO 2 X 2.5 - 2 X 2.5 |
5,50 |
5,50 |
1.00 |
TORNEIRA ELETRICA AGILE ZAGONEL 220V
Finalidade: MANUTENÇÃO CENTRO DE CULTURA |
83,00 |
83,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2022 |
FITA ISOLANTE FITA VEDA ROSCA 18X10 MT - 18X10 MT FERROLHO FIO REDONDO 2 1/2 CORDÃO PARALELO 2 X 2.5 - 2 X 2.5 TORNEIRA ELETRICA AGILE ZAGONEL 220V
Finalidade: MANUTENÇÃO CENTRO DE CULTURA |
116,50 |
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13/05/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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116,50 |
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18/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3662/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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116,50 |
TOTAL |
116,50 |
116,50 |
116,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.