FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 11.05.2022
0,00
767,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 11.05.2022
767,08
10/05/2022
FERIAS E RECISÕES 10/05
767,08
10/05/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB
57,52
16/05/2022
Pagamento de Empenho 3727/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
709,56
TOTAL
767,08
767,08
767,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.