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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3734 Data de lançamento: 10/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PINO MACHO 2P = T 20A 12,90 38,70
2.00 PINO 10 amp. - 10 amp. 8,90 17,80
5.00 PINO FEMEA 8,90 44,50
3.00 PINO tee luz - tee luz 15,90 47,70
1.00 FITA ISOLANTE 12,90 12,90
1.00 PRESILHA PASTICA (pacote) - (pacote) 57,00 57,00
80.00 CABO 2x25 - 2x25 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 12,90 1.032,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2022 PINO MACHO 2P = T 20A PINO 10 amp. - 10 amp. PINO FEMEA PINO tee luz - tee luz FITA ISOLANTE PRESILHA PASTICA (pacote) - (pacote) CABO 2x25 - 2x25 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1.250,60
11/05/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.250,60
17/05/2022 Pagamento de Empenho 3734/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.250,60
TOTAL 1.250,60 1.250,60 1.250,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.