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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3735 Data de lançamento: 10/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 CANALETA SISTEMA X 29,90 568,10
2.00 RECEPTACULO P/ FLUORESCENTE 8,90 17,80
1.00 Abraçadeira D - D 6,90 6,90
190.00 FIO 2.5 MM 3,69 701,10
1.00 LAMINA CURVA 3/4 AR 1 7,90 7,90
1.00 TOMADA conjunto de tomada sistema X - conjunto de tomada sistema X 18,90 18,90
3.00 FITA ISOLANTE Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 12,90 38,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2022 CANALETA SISTEMA X RECEPTACULO P/ FLUORESCENTE Abraçadeira D - D FIO 2.5 MM LAMINA CURVA 3/4 AR 1 TOMADA conjunto de tomada sistema X - conjunto de tomada sistema X FITA ISOLANTE Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1.359,40
11/05/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.359,40
17/05/2022 Pagamento de Empenho 3735/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.359,40
TOTAL 1.359,40 1.359,40 1.359,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.