Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3768 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONJUNTO MODULAR PEZZI 1TOMADA 20A |
13,50 |
13,50 |
4.00 |
LAMPADA LED LUMINATI 20 WATS |
25,00 |
100,00 |
3.00 |
LAMPADA LED LUMINATI 15 WATS
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO |
16,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2022 |
CONJUNTO MODULAR PEZZI 1TOMADA 20A LAMPADA LED LUMINATI 20 WATS LAMPADA LED LUMINATI 15 WATS
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO |
161,50 |
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08/06/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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161,50 |
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09/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3768/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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161,50 |
TOTAL |
161,50 |
161,50 |
161,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.