Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3794 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT EMBREAGEM 234 MM 21 ESTRIAS |
1.749,18 |
1.749,18 |
1.00 |
DESENGRIPANTE WD-40
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
51,87 |
51,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2022 |
KIT EMBREAGEM 234 MM 21 ESTRIAS DESENGRIPANTE WD-40
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
1.801,05 |
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18/05/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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1.801,05 |
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24/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3794/2022 - REF. MAIO/2022
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
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1.801,05 |
TOTAL |
1.801,05 |
1.801,05 |
1.801,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.