Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3890 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TACÓGRAFO DIGITAL PARA ÔNIBUS 112.
Finalidade: manutenção da frota |
2.600,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2022 |
TACÓGRAFO DIGITAL PARA ÔNIBUS 112.
Finalidade: manutenção da frota |
2.600,00 |
|
|
31/05/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
2.600,00 |
|
02/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3890/2022 - REF. MAIO/2022
Auto Pecas Eletricas Selbachense Ltda - 26030 |
|
|
2.600,00 |
TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.