Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3921 |
Data de lançamento: |
19/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PARAFUSO AÇO 1 X 6 - AÇO 1 X 6 |
183,75 |
735,00 |
8.00 |
ARRUELA LISA REFORÇADA - LISA REFORÇADA |
10,00 |
80,00 |
4.00 |
PORCA AUTO TRAVANTE - AUTO TRAVANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
Patrola 06. |
18,75 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2022 |
PARAFUSO AÇO 1 X 6 - AÇO 1 X 6 ARRUELA LISA REFORÇADA - LISA REFORÇADA PORCA AUTO TRAVANTE - AUTO TRAVANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
Patrola 06. |
890,00 |
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31/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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890,00 |
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10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2022 - REF. MAIO/2022
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
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890,00 |
TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.