Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
400 |
Data de lançamento: |
25/01/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMENDA 3/8 - |
4,90 |
19,60 |
20.00 |
MANGUEIRA AR 5/16 - |
10,50 |
210,00 |
2.00 |
EMENDA PARA MANGUEIRA ENGATE RAPIDO 5/16 - |
5,80 |
11,60 |
4.00 |
ENGATE RAPIDO P/PNEU - |
20,00 |
80,00 |
6.00 |
ABRAÇADEIRA 9X13 -
Para borracharia do parque de máquinas. |
2,90 |
17,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2022 |
EMENDA 3/8 - MANGUEIRA AR 5/16 - EMENDA PARA MANGUEIRA ENGATE RAPIDO 5/16 - ENGATE RAPIDO P/PNEU - ABRAÇADEIRA 9X13 -
Para borracharia do parque de máquinas. |
338,60 |
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28/01/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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338,60 |
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04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 400/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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338,60 |
TOTAL |
338,60 |
338,60 |
338,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.