Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4301 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABO MULTIMETRO |
122,68 |
122,68 |
1.00 |
CONECTOR |
114,64 |
114,64 |
1.00 |
RELÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DE FAZENDA COLORADO LINHA WILGES |
78,30 |
78,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2022 |
CABO MULTIMETRO CONECTOR RELÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DE FAZENDA COLORADO LINHA WILGES |
315,62 |
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03/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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315,62 |
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13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4301/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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315,62 |
TOTAL |
315,62 |
315,62 |
315,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.