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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4302 Data de lançamento: 30/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 CONECTOR PERFURANTE CDP 70 - CDP 70 15,11 120,88
6.00 CONECTOR PERFURANTE CDP 95 - CDP 95 20,53 123,18
2.00 FITA ISOLANTE 5,16 10,33
4.00 Lampada LED 09W - LED 09W 9,66 38,64
2.00 Lampada LED 20W - LED 20W 23,63 47,25
1.00 INTERRUPRTOR 4X4 Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE RODEIOS 31,53 31,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2022 CONECTOR PERFURANTE CDP 70 - CDP 70 CONECTOR PERFURANTE CDP 95 - CDP 95 FITA ISOLANTE Lampada LED 09W - LED 09W Lampada LED 20W - LED 20W INTERRUPRTOR 4X4 Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE RODEIOS 371,81
30/06/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 371,81
14/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4302/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 371,81
TOTAL 371,81 371,81 371,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.