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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4365 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
191.00 OLEO DIESEL S10 7,33 1.400,03
91.00 OLEO DIESEL S10 7,33 667,03
144.00 OLEO DIESEL S10 7,33 1.055,52
142.00 OLEO DIESEL S10 7,33 1.040,86
55.00 OLEO DIESEL S10 7,33 403,15
75.00 OLEO DIESEL S10 7,33 549,75
101.00 OLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL 7,33 740,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL 5.856,67
07/06/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 5.856,67
08/06/2022 Pagamento de Empenho 4365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.856,67
TOTAL 5.856,67 5.856,67 5.856,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.