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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4395 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
89.00 OLEO DIESEL S10 7,33 652,37
140.00 OLEO DIESEL S10 7,33 1.026,20
199.00 OLEO DIESEL S10 7,33 1.458,67
130.00 OLEO DIESEL S10 7,33 952,90
23.00 Diesel S-500 7,21 165,83
76.46 Diesel S-500 7,21 551,28
251.00 Diesel S-500 7,21 1.809,71
116.81 Diesel S-500 7,21 842,20
155.79 Diesel S-500 7,21 1.123,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 Diesel S-500 Diesel S-500 Diesel S-500 Diesel S-500 8.582,41
07/06/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 8.582,41
08/06/2022 Pagamento de Empenho 4395/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.582,41
TOTAL 8.582,41 8.582,41 8.582,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.