Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4410 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CAPA PRENSADA |
92,50 |
185,00 |
1.00 |
MANGUEIRA 3/4 2 at gates |
115,00 |
115,00 |
2.00 |
TERMINAL PRENSÁVEL -
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, retroescavadeira 108. |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2022 |
CAPA PRENSADA MANGUEIRA 3/4 2 at gates TERMINAL PRENSÁVEL -
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, retroescavadeira 108. |
420,00 |
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21/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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420,00 |
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23/06/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4410/2022 - REF. JUNHO/2022
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.