Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4463 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GRAMPO MOLA C/ PORCA DUPLA |
198,00 |
198,00 |
1.00 |
GRAMPO MOLA C/ PORCA DUPLA |
228,00 |
228,00 |
1.00 |
PINO CENTRO AÇO COMPLETO |
45,00 |
45,00 |
2.00 |
PINO TRAVA CHAVETA C/PORCA |
37,50 |
75,00 |
1.00 |
MOLA MESTRE TRAS C/VINCO |
699,00 |
699,00 |
1.00 |
2 MOLA TRAS C/VINCO |
677,00 |
677,00 |
1.00 |
3 MOLA TRAS C/CANALETA |
658,00 |
658,00 |
1.00 |
4 MOLA TRASC/ CANALETA |
645,00 |
645,00 |
10.00 |
Arruela lisa REFORÇADA - REFORÇADA |
3,50 |
35,00 |
10.00 |
PORCA AUTO TRAVANTE |
6,80 |
68,00 |
10.00 |
PARAFUSO MILIMETRICO AÇO 8.8
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
ônibus 123. |
17,10 |
171,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2022 |
GRAMPO MOLA C/ PORCA DUPLA GRAMPO MOLA C/ PORCA DUPLA PINO CENTRO AÇO COMPLETO PINO TRAVA CHAVETA C/PORCA MOLA MESTRE TRAS C/VINCO 2 MOLA TRAS C/VINCO 3 MOLA TRAS C/CANALETA 4 MOLA TRASC/ CANALETA Arruela lisa REFORÇADA - REFORÇADA PORCA AUTO TRAVANTE PARAFUSO MILIMETRICO AÇO 8.8
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
ônibus 123. |
3.499,00 |
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09/06/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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3.499,00 |
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10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4463/2022 - REF. JUNHO/2022
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
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3.499,00 |
TOTAL |
3.499,00 |
3.499,00 |
3.499,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.