FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 06.06.2022
0,00
1.337,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 06.06.2022
1.337,69
03/06/2022
Valor referente a férias de junho de 2022.
1.337,69
03/06/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos
20,00
03/06/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos
123,74
07/06/2022
Pagamento de Empenho 4493/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.193,95
TOTAL
1.337,69
1.337,69
1.337,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
03/06/2022
20,00
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE