Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
45 |
Data de lançamento: |
14/01/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG (quantidade mínima: 01) - |
11,64 |
58,20 |
5.00 |
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg (quantidade mínima: 01) -
Para EMEI Vó Justina Rossatto. |
33,15 |
165,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2022 |
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG (quantidade mínima: 01) - CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg (quantidade mínima: 01) -
Para EMEI Vó Justina Rossatto. |
223,95 |
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31/01/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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223,95 |
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02/02/2022 |
Pagamento de Empenho 45/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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223,95 |
TOTAL |
223,95 |
223,95 |
223,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.