O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4521 Data de lançamento: 06/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 RÉGUA 30 CM 2,36 70,80
2.00 PISTOLA COLA QUENTE COLA GROSSA 21,19 42,38
11.00 COLA BRANCA ESCOLAR 1KG 23,00 253,00
5.00 PALITO DE PICOLÉ, PCT. 50UN 5,00 25,00
1.00 PALITO DE CHURRASCO, PCT. 50UN Finalidade: MATERIAIS EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO 5,90 5,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2022 RÉGUA 30 CM PISTOLA COLA QUENTE COLA GROSSA COLA BRANCA ESCOLAR 1KG PALITO DE PICOLÉ, PCT. 50UN PALITO DE CHURRASCO, PCT. 50UN Finalidade: MATERIAIS EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO 397,08
28/06/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 397,08
04/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2022 - REF. JUNHO/2022 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 28128 397,08
TOTAL 397,08 397,08 397,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.