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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4563 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Atenção Básica - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço mão de obra manutenção da van 152 - Finalidade: Serviço de manutenção do carro Van 152 pertencente a frota da Secretaria da Saúde Recurso NAAB 3.956,10 3.956,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 Serviço mão de obra manutenção da van 152 - Finalidade: Serviço de manutenção do carro Van 152 pertencente a frota da Secretaria da Saúde Recurso NAAB 3.956,10
21/06/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 3.956,10
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2022 - REF. JUNHO/2022 APOMEDIL SA VEÃCULOS - 28056 3.956,10
TOTAL 3.956,10 3.956,10 3.956,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.