Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4711 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
MEKACIL EC 50L |
129,00 |
645,00 |
5.00 |
DESENGRAXANTE EC 50 LT - EC 50 LT
Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA
RECURSO ASPS. |
109,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
MEKACIL EC 50L DESENGRAXANTE EC 50 LT - EC 50 LT
Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA
RECURSO ASPS. |
1.190,00 |
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24/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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1.190,00 |
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04/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2022 - REF. JUNHO/2022
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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1.190,00 |
TOTAL |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.