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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4748 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Cruz Alta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONECTOR DE FREIO A AR PLASTICO 25,00 25,00
2.00 CONECTOR DE FREIO A AR BRONZE 59,00 118,00
1.00 CORREIA VOLARE ELETRONICO 385,00 385,00
6.00 ARRUELA LISA REFORÇADA 4,00 24,00
6.00 PORCA AUTOTRAVANTE - AUTOTRAVANTE 5,50 33,00
4.00 PORCA MILIMETRICA - MILIMETRICA Finalidade: Peça para onibus 109 - Transporte escolar 3,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 CONECTOR DE FREIO A AR PLASTICO CONECTOR DE FREIO A AR BRONZE CORREIA VOLARE ELETRONICO ARRUELA LISA REFORÇADA PORCA AUTOTRAVANTE - AUTOTRAVANTE PORCA MILIMETRICA - MILIMETRICA Finalidade: Peça para onibus 109 - Transporte escolar 597,00
21/06/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 597,00
22/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2022 - REF. JUNHO/2022 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 597,00
TOTAL 597,00 597,00 597,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.