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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4797 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 20.06.2022 0,00 602,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 20.06.2022 602,08
20/06/2022 Valor referente a férias e rescisões de contrato de junho de 2022. 602,08
21/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 602,08
TOTAL 602,08 602,08 602,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.